||  组织结构

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审计部工作职责

 

 


一、按照国家有关的财经法律、法规结合公司实际起草制定集团内部审计制度(包括审计*策、程序和方法);对所属企业国有资产的安全、完整、保值增值进行定期审计。
二、集中统一管理集团经营业务范围内的相关审计事项,完成能交投法审部安排的审计工作。
三、对所属企业的财务收支及其有关的经济活动进行审计服务。
四、对所属企业的主要领导人员进行任期经济责任审计及离任审计,并出具内部审计报告。
五、对所属企业内部控制制度的健全和有效性以及风险防范机制进行相关评审。
六、参与财务部门年度决算审计工作。
七、对所属企业的工程造价、资产评估及财务决算统一安排中介机构进行审计。
八、接受上级审计机关的业务指导和监督,对所属企业执行国家统一的财务会计制度的情况进行审计服务。
九、围绕公司中心工作,对所属企业有针对性的开展专题审计调查服务。
十、配合协助监察、纪检部门对企业的一些违法违纪行为进行审计调查专项整治。
十一、按照国家有关规定,搞好集团公司系统审计人员的培训和后续教育工作。
十二、承办法律、法规制定和集团公司主要负责人或者权力机关要求办理的其他审计事项。